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桐梓县委组织部2014年度部门决算及“三公经费”公开情况说明
桐梓县委组织部2014年度部门决算及“三公经费”公开情况说明
作者:办公室 文章来源:本站原创 点击数:  更新时间:2015-10-27 15:43:44

   

    一、县委组织部基本概况
    (一)主要职责
    县委组织部是县委主管组织工作、干部工作、人才工作和党员干部现代远程教育工作的部门。主要职责是:
    1、贯彻落实党的组织路线、干部路线及其方针、政策,执行党的组织、干部 、人事工作政策和制度;研究和指导干部人事制度改革,搞好组织、干部工作的检查督促。
    2、研究和指导全县党组织的建设;规划、协调指导党员教育、管理和发展工作;负责党员电化教育;指导组织员队伍建设;组织开展新时期党建理论研究。
    3、负责县委管理的领导班子和干部考察(含届中考察);提出调整、配备的意见和建议;办理县委管理的干部的任免、工资、待遇审批手续;指导领导班子的思想作风建设;负责股级干部的审批、管理;承办干部审查有关工作;依据年度进人计划,承办部分干部调配、交流及安置事宜。
    4、负责全县干部队伍建设的宏观指导;落实培养、选拔中青年干部和后备干部工作。
    5、主管全县干部教育工作。组织县委管理的干部、一定层次的中青年干部及组织(人事)部门负责人和部分股级干部、村干部的培训。
    6、检查贯彻知识分子政策的情况;选拔、推荐县级以上拔尖人才,联系、组织县级拔尖人才并开展有关活动;负责乡镇科技副职的选派和管理。
    7、负责全县党员干部现代远程教育网络设施建设、资源信息收集、课件开发及其他管理等工作 。
    8、负责退(离)休干部管理工作的指导。
    9、负责党员、干部的统计和干部的档案管理工作。
    10、完成县委和上级主管部门交办的其他工作任务。
    (二)部门编制和人员情况
    县委组织部:行政编制17人,行政工勤编制2人。
    县委组织部党联办:事业编制3人。
    县委组织部远程办:参照公务员管理事业编制5人。
    县委组织部人才办:事业编制3人。
    二、县委组织部2014年度部门决算情况说明
    (一)2014年度收入支出决算总体情况
    1、收入总计33147558.72元。包括:
    (1)公共预算财政拨款收入32221291.64元,为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。  
    (2)上年结转和结余926267.08元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。所属资金为财政拨款结转和结余。
    2、支出总计24812195.22元,均为基本支出。主要是为保障机构正常运转、村级基层党组织运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:工资福利支出1835968.14元,全县村组干部工资、村(社区)运转经费、部机关运转经费等22976227.08元。
    (二)公共预算财政拨款支出决算情况说明
    1、公共预算财政拨款支出决算总体情况。
    2014年度公共预算财政拨款支出24812195.22元,全部为基本支出。所属资金为当年从县级财政取得的财政拨款发生的支出。
    2、公共预算财政拨款支出决算具体情况。
    (1)一般公共服务支出23982950.98元。主要用于部机关在职、退休干部工资、津补贴、工伤保险,村组干部报酬及养老保险、村级运转经费、村级绩效奖励、离任村干部补助、部机关办公经费、水电费、公务用车费、干部考察、接待费、会议费、差旅费、远程教育等支出。
    (2)教育支出391033.3元。主要用于县内领导干部培训学习、公务员初任培训、村(社区)干部统一轮训、预备党员培训等。
    (3)社会保障和就业支出51496.94元。主要用于部机关在职、退休干部医疗保险、残疾人就业保证金等费用。
    (4)农林水支出300000元。主要用于村级阵地、活动场所建设。
    (5)住房保障支出86714元。主要用于缴纳部机关干部住房公积金。
    (三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出情况
    2014年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出227848.27元,其中,公务用车购置及运行维护费131858.27元,公务接待费95990元,没有发生因公出国(境)费用。
    1、公务用车购置及运行维护费131858.27元,主要用于部机关车辆油费、过路费、停车费、维修费等支出和党建检查、考察干部、群教活动集中性工作借用外单位车辆油费、过路费、停车费、维修费等支出。
    2、公务接待费95990元,主要用于上级来人检查指导工作、现场会接待、外来考察团生活及住宿费用。2014年累计接待费用95990元。
    2014年“三公经费”支出227848.27元,较2013年343371.73元减少了115523.46元,其主要原因是2014年车辆运行趟次、接待批次客观减少的结果。同时厉行节约,严格车辆调度管理和公费接待开支,也有效减少了“三公经费”支出。


收入支出决算总表
公开01表
部门:桐梓县委组织部 单位:元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 项目(按支出性质和经济分类) 行次 决算数
栏次 2 栏次 4 栏次 6
一、财政拨款收入 1 32,221,291.64 一、一般公共服务支出 37 23,982,950.98 一、基本支出 60 24,812,195.22
  其中:政府性基金 2 二、外交支出 38     人员经费 61 13,364,362.64
二、上级补助收入 3 三、国防支出 39     日常公用经费 62 11,447,832.58
三、事业收入 4 四、公共安全支出 40 二、项目支出 63
四、经营收入 5 五、教育支出 41 391,033.30     基本建设类项目 64
五、附属单位上缴收入 6 六、科学技术支出 42     行政事业类项目 65
六、其他收入 7 七、文化体育与传媒支出 43 三、上缴上级支出 66
8 八、社会保障和就业支出 44 51,496.94 四、经营支出 67
9 九、医疗卫生与计划生育支出 45 五、对附属单位补助支出 68
10 十、节能环保支出 46 69
11 十一、城乡社区支出 47 支出经济分类 70
12 十二、农林水支出 48 300,000.00 基本支出和项目支出合计 71 24,812,195.22
13 十三、交通运输支出 49   工资福利支出 72 1,835,968.14
14 十四、资源勘探信息等支出 50   商品和服务支出 73 11,447,832.58
15 十五、商业服务业等支出 51   对个人和家庭的补助 74 11,528,394.50
16 十六、金融支出 52   对企事业单位的补贴 75
17 十七、援助其他地区支出 53   赠与 76
18 十八、国土海洋气象等支出 54   债务利息支出 77
19 十九、住房保障支出 55 86,714.00   基本建设支出 78
20 二十、粮油物资储备支出 56   其他资本性支出 79
21 二十一、国债还本付息支出 57   贷款转贷及产权参股 80
22 二十二、其他支出 58   其他支出 81
23 59 82
本年收入合计 24 32,221,291.64 本年支出合计 83 24,812,195.22
    用事业基金弥补收支差额 25     结余分配 84
    年初结转和结余 26 926,267.08       交纳所得税 85
      基本支出结转 27 926,267.08       提取职工福利基金 86
      项目支出结转和结余 28       转入事业基金 87
      经营结余 29       其他 88
30     年末结转和结余 89 8,335,363.50
31       基本支出结转 90 8,335,363.50
32       项目支出结转和结余 91
33       经营结余 92
34 93
35 94
总计 36 33,147,558.72 总计 95 33,147,558.72

 

2014年度财政性资金收入支出及固定资产决算

批复表

部门(单位):桐梓县委组织部 单位:元
                                  
年初结转和结余 926,267.08 
         1、公共预算财政拨款结余结转 926,267.08 
         2、政府性基金预算财政拨款结余结转
         3、财政专户管理资金结余结转
基本支出结转 926,267.08 
项目支出结转和结余
本年收入合计
         1、公共预算财政拨款收入 32,221,291.64 
         2、政府性基金预算财政拨款收入
         3、财政专户管理资金收入
本年支出合计 24,812,195.22 
         1、公共预算财政拨款支出 24,812,195.22 
         2、政府性基金预算财政拨款支出
         3、财政专户管理资金支出
基本支出 24,812,195.22 
项目支出
年末结余 8,335,363.50 
         1、一般预算财政拨款结余结转 8,335,363.50 
         2、政府性基金预算财政拨款结余结转
         3、财政专户管理资金结余结转
基本支出结转 8,335,363.50 
项目支出结转和结余
固定资产
         1、固定资产年初数(原值) 648,544.00 
         2、本年增加数
         3、本年减少数
         4、固定资产年末数(原值) 648,544.00 

 

公共预算财政拨款支出决算表
公开02表
   部门:中共桐梓县委组织部 单位:元
     合计 基本支出   项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 24,812,195.22 24,812,195.22
    人员经费 13,364,362.64
    日常公用经费 11,447,832.58

注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。
    1栏=(2+3)栏。

 

“三公”经费公共财政拨款支出决算表
公开03表
    部门:桐梓县委组织部 单位:元
2014年“三公经费”决算数
      因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
227848.27 131858.27 95990
注:“2014年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

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